审计上半年工作总结,审计工作开展情况(6)

工作总结2018-08-25李一老师

一、上半年工作情况

(一)认真履行审计职责,促进经济健康发展。

上半年,我局共开展审计(调查)项目10个,占年初审计项目计划19个的53%,其中已完成审计(调查)项目2个,在审项目8个,审计期间查出主要问题金额1,237万元、损益不实165万元,上缴财政15万元,出具审计(结果)报告5篇,提出审计建议6条,被审领导干部2人,移送处理1人(村级)。

1.进一步深化本级财政预算执行审计。

今年我局以财政审计为重点,关注财政资金的存量和增量,促进盘活存量资金,优化增量支出结构,提高财政资金使用绩效。进一步围绕中央八项规定和国务院“约法三章”等系列规章制度,加强公务支出和公款消费审计,促进依法理财,促进财政资金提高使用效益。按照年初审计计划要求,我局对20xx年度区本级财政预算执行情况进行审计,同时审计区民政局和区卫计局的部门预算执行情况,目前,该项工作正在进行,按计划将在6月底前向区政府和区人大常委会提交审计结果报告及审计工作报告。

2.进一步加强经济责任审计。

认真落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》,根据区党风廉政建设领导小组2015年党风廉政建设和反腐败工作的安排,我局作为纠正“四风”,推进作风建设常态化、长效化和惩治腐败的配合单位,以加强领导干部经济责任审计作为实施重点。今年受组织部委托,计划安排任期(任中)经济责任审计项目10个,目前完成1个,正在开展3个。按照计划,我局力争在20xx年11月底前全面完成经济责任审计目标任务。

3.强化民生工程专项资金审计监督。

根据审计署的统一部署安排,组织完成了对我区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计,重点关注城镇保障性安居工程工作成效,住房保障目标住房完成,资金的筹集管理和使用、住房分配和运营管理、工程建设和质量管理情况,以及跟踪审计发现问题的整改落实情况。

4.加强公务支出和公款消费审计。

一是在年度计划制定时明确整合审计资源,要求每个审计项目重点突出对“三公经费”和会议费、培训费、楼堂馆所建设的审计。二是将公务支出、公款消费审计与相关的专项调查结合起来,在开展部门预算执行审计和经济责任审计时,将公务支出、公款消费作为重点审计内容,认真组织实施并在审计报告中如实披露存在问题。三是加强督促审计整改工作落实,认真查纠审计发现存在问题,做到审计1个,带动和教育落实整改一片的示范效应。

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