某公司财务管理制度之总公司费用报销管理规定(2)
规章制度2018-12-05三水老师
,凭相应张数票据在元以内据实报销。 十四条 总公司总经理福!总经理出差,各项费用实报实销。其他人员出差,住宿费在规定标准(见附表)以内部分,按住宿发票实报实销,超过标准的部分由本人自负:部门副职及其以下人员,同性别两人以上出差,须合并住宿。此外,助理总经理及其以下人员出差每人每天给予出差补助/元(一般地区畸殊地区),出差补助包括在外地的市内交通费和伙食费。职工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者,自二十一日起比照规定标准的%给予报销。经批准开车出差,当日往返者,按每天出差补助的一半给予补助。 十五条 总公司职工与总公司领导同出差,财务本部将视具体情况确定报销标准;聘请公司以外的人员同总公司职工同出差办事,聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。 十六条 职工外地出差发生的宴请费,原则上应按本规定二十六、二十六条 的规定于出差前申请,特殊情况应按审批权限事先口头请示,回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。 十七条 职工出差发生的邮电通讯费、文印费,信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。 十八条 总公司职工为所属企业出差办事,差旅费应在所属企业报销,报销标准按所属企业有关规定执行。 十九条 总公司职工在本市内公出办事,不报销任何市内交通费用。二十条 出差人员预借差旅费,应填写“出差借款预算单”;若申请出差宴请费的,还应同时附上”招待费审批单”,经出差人员所属部门正职审核签字后,送财务本部审批。审批后办理借款手续。 二十一条 出差人员返京后,应在七日内到财务本部办理报销手续。四章 招待费支出 二十二条 业务招待费包括:招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用;宴请客人(包括工作餐)的用餐、食品、酒水等费用;赠送客人、客户的纪念品衅L品等费用。 二十三条 总公司用于接待来访客人的茶叶、水果。饮料等统一由办公室负责购买、保管、发放及费用控制,不得突破财务本部下达的费用预算限额。 二十四条 以总公司名义制作的纪念品,礼品,统一由办公室负责订做和管理,各部门需领用时,按办公室有关规定办理领用手续。 二十五条 总公司末举行对外联谊活动所需费用,或公司举办大型活动的费用由办公室和财务本部集中管理。联合控制。 二十六条 总公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用一次支出在元以下的,由各部门正职在财务本部下达的费用预算内严格掌握,不得超支。 二十七条 总公