借款和各项费用开支标准及审批程序(2)

规章制度2018-12-05李一老师

名,注明用途,部门经理加签证实,再报财务经理审核,然后由各线主管领导审批,方能付款报销。 (三)超指标外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签,董事长批准,方能报销。 五条 福利费、医药费开支标准及审批 (一)在未实行医疗保险制度以前,职工本人医药费可按公费医疗待遇,凭区级以上医院发票实报实销;临时工凭区级以上医院发票报销%。 (二)公司职员已办理独生子女证的子(女)凭区以上医院证明享受医药费待遇,没有办理独生子女证的,只准一个孩子享受医疗费全报待遇,其余子女享受半费待遇。职工无职业的父母凭以上医院单据报销一半医药费(家属名单由人事部门核定)。 (三)职工子女学杂费,凭有效发票,经人事部经理签认,财务部经理审核,给予报销。 (四)煤气瓶购置费凭有效发票一次性报销元,夫妻双方在本公司系统工作的,只能报一方。 (五)其他福利及医药费开支,元以下由财务部经理批准,元-元由总会计师批准,超过元的开支一律报财务部总监批准。 六条 其他费用开支标准及审批 (一)属生产经营性的各项费用,元以内的凭税务部门的正式发票,先由经办人和部门经理签名后,报分管领导批准,然后送财务经理审核报销。超过元以上的须报财务总监批准。 (二)属非生产经营性的各项费用,元以内的按六条一款执行,元-元的,报财务总监批准,超过元的报董事长批准。 七条 补充说明 如经费开支审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在期间行使相应的审批权力。

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